企業商機-云內控科技有限公司
  • 事業單位內控軟件服務價格
    事業單位內控軟件服務價格

    收支管理是醫院財務管理的**內容之一,直接關系到醫院的經濟運營狀況和可持續發展能力。隨著醫療市場的競爭加劇和醫保政策的不斷調整,要求醫院在提供高質量醫療服務的同時,合理控制醫療費用,這就需要醫院加強對收支的管理和控制。1、數據分析:分析醫院收入、支出的財務數據...

    2025-01-22
  • 公立醫院內控填報哪家正規
    公立醫院內控填報哪家正規

    ****招商引資全過程的風險把控,法律法規及政策梳理。招商引資應當依法依規進行,要注意項目的合規性審查,因此,有必要做好前期法律法規及政策梳理準備。具體應做好以下工作:一是,**招商部門應對現有法律法規和省市及地方**招商政策進行***匯編整理,裝訂成冊。二是...

    2025-01-22
  • 陜西公立醫院內控實施現狀
    陜西公立醫院內控實施現狀

    行政事業單位及體制內財務在審核發放評審費和勞務費時需謹慎,以免在內控評價、審計和巡視中被查出問題。一、授課費發放細節醫院同事上班時間授課,若本職工作包含培訓授課職能,再發放授課費可能不合規,因其可能是正常履職不應重復獲酬;若授課為額外任務,如臨時特殊培訓且超出...

    2025-01-21
  • 公立醫院內部控制建設原理與操作實務
    公立醫院內部控制建設原理與操作實務

    醫療活動本身具有較高的風險性,患者對醫療服務的要求也越來越高。醫院需要通過不斷提升醫療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫療質量評估:通過醫療質量指標分析、病歷審查等方式,評估醫療服務的質...

    2025-01-21
  • 行政事業單位內控信息化軟件價格
    行政事業單位內控信息化軟件價格

    **采購業務與資產控制業務中的不相容職務分離。單位應當建立健全**采購預算與計劃管理、**采購活動管理、驗收管理等**采購內部管理制度。應當明確相關崗位的職責權限,確保**采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分...

    2025-01-21
  • 內控建設中的采購管理流程優化
    內控建設中的采購管理流程優化

    醫院如何在各領域開展內控診斷?(七)醫療醫療活動本身具有較高的風險性,患者對醫療服務的要求也越來越高。醫院需要通過不斷提升醫療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫療質量評估:通過醫療質量指...

    2025-01-21
  • 中小學內控如何加強
    中小學內控如何加強

    公立醫院內部控制常見問題。采購未實現統籌歸口,分散采購導致流程不規范甚至不相容職責未分離實務中,我們可以發現公立醫院的采購管理模式并不統一,有些醫院設置了招標采購中心、采購辦公室等部門,一種模式是由其統籌醫院所有采購事項,還有一種模式是其只負責**采購目錄內及...

    2025-01-20
  • 內控應用實踐
    內控應用實踐

    醫療活動本身具有較高的風險性,患者對醫療服務的要求也越來越高。醫院需要通過不斷提升醫療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫療質量評估:通過醫療質量指標分析、病歷審查等方式,評估醫療服務的質...

    2025-01-20
  • 公立醫院內部控制管理技能
    公立醫院內部控制管理技能

    為什么內控工作不好做?首先,內控是一個復雜的管理體系,并且省財政有模板有標準,做的不標準等于白忙活。財務科本職工作那么繁忙,人員又少,自己來做從時間和效果上都難以保證。其次,內控需要理順單位領導和各科室的職責歸屬、權力分配等,地球人都明白,這在每個單位都是敏感...

    2025-01-20
  • 醫院內控系統方案
    醫院內控系統方案

    在當今醫療行業格局下,多部門對醫院各業務領域嚴格規范,內控制度是遵循法規、規避處罰的關鍵依托。那么在診斷制度建設時,可以關注哪幾方面內容呢?首先是制度梳理:***梳理醫院現有各項內控制度,檢查其完整性、合規性及是否符合醫院實際情況。其次是條款對比:將醫院制度與...

    2025-01-19
  • 北京內控三道防線
    北京內控三道防線

    公立醫院內部控制常見問題。未能厘清事前審批與事后報銷的關系,且審計參與執行環節實務中,公立醫院支出事項普遍難以有效區分事項審批與事后報銷的關系,部分醫院存在事項審批與報銷流程一致的情形,或以“請示”的形式代替事項審批,雖解決了本質上的問題,但由于大部分通過OA...

    2025-01-19
  • 街道內控評價報價
    街道內控評價報價

    公立醫院內部控制常見問題。基建項目招標控制價由審計部門出具,工程變更或簽訂缺乏有效控制實務中,我們可以發現公立醫院對于基建項目的管理往往缺乏專業性,在前期論證、招標控制價、工程設計變更或簽訂、檔案歸檔等環節往往存在較大風險。針對上述提及的兩項主要問題,我們予以...

    2025-01-19
  • 機關單位內控系統哪家靠譜
    機關單位內控系統哪家靠譜

    醫院如何在各領域開展內控診斷?(四)收支收支管理是醫院財務管理的**內容之一,直接關系到醫院的經濟運營狀況和可持續發展能力。隨著醫療市場的競爭加劇和醫保政策的不斷調整,要求醫院在提供高質量醫療服務的同時,合理控制醫療費用,這就需要醫院加強對收支的管理和控制。1...

    2025-01-19
  • 公立醫院內控領導小組
    公立醫院內控領導小組

    內部控制里面它有七大應用工具,***個應用工具就是不相容職務的分離控制,這個在整個內控里面是**基本的一個,但是也是**重要的一個,因為它是調控風險的。首先是預算業務單位應當建立健全預算編制、審批、執行、決算與評價等預算內部管理制度,明確相關崗位的職責權限,確...

    2025-01-19
  • 內控評價培訓服務
    內控評價培訓服務

    為什么內控工作不好做?首先,內控是一個復雜的管理體系,并且省財政有模板有標準,做的不標準等于白忙活。財務科本職工作那么繁忙,人員又少,自己來做從時間和效果上都難以保證。其次,內控需要理順單位領導和各科室的職責歸屬、權力分配等,地球人都明白,這在每個單位都是敏感...

    2025-01-18
  • 行政事業單位內控軟件企業服務
    行政事業單位內控軟件企業服務

    公立醫院內部控制常見**問題。一、“三重一大”議事決策機制重復上會情形普遍實務中大家經常容易混淆“大額度資金使用”、“重大項目安排”、“大額資金支付”等之間的關系,已在“重大項目安排”中決策過的事項,又被作為“大額度資金使用”重復決策,或者說已經作為“大額資金...

    2025-01-18
  • 街道內控填報咨詢方案
    街道內控填報咨詢方案

    醫療活動本身具有較高的風險性,患者對醫療服務的要求也越來越高。醫院需要通過不斷提升醫療服務質量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫療領域開展內控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫療質量評估:通過醫療質量指標分析、病歷審查等方式,評估醫療服務的質...

    2025-01-18
  • 鄉鎮內控信息化方案多少錢
    鄉鎮內控信息化方案多少錢

    國企內控中非常關鍵的兩個東西,制度和流程!制度和流程這一組關系,道理很簡單,但是很多人理解起來卻沒有那么容易。首先,制度描述的是“邊界”問題。這個事情,什么思路、什么原則、什么標準、誰來干、干到什么樣、干不到怎么辦…,這些東西通通都是邊界問題,他在描述一個框架...

    2025-01-18
  • 街道內控信息化業務公司
    街道內控信息化業務公司

    醫院如何在各領域開展內控診斷?(三)監督機制醫院作為一個特殊的服務機構,受到眾多法律法規和行業規范的約束。在醫保報銷、藥品采購、財務管理等方面,都需要嚴格遵守相關規定。監督機制的建立有助于醫院及時發現和糾正不合規行為,避免因違規而面臨的法律風險和聲譽損失。監督...

    2025-01-18
  • 內控背景
    內控背景

    事業單位財務人員尤其是會計人員常聽到“追你的責”,工作中戰戰兢兢。那么哪些行為會被追責呢?查看紀監部門通報案例發現,事業單位基層財務人員常觸犯職務侵占罪、挪用資金罪和玩忽職守罪。前兩種是主動作為,后一種是工作中不作為、疏忽。職務侵占罪和挪用資金罪常同時出現,財...

    2025-01-18
  • 內控風險防控機制
    內控風險防控機制

    醫院如何在各領域開展內控診斷?(一)內控環境診斷在醫療行業競爭日益激烈、監管要求不斷提高以及醫院自身運營管理復雜度持續攀升的背景下,醫院開展內控診斷,尤其是對內控環境的診斷顯得尤為關鍵。醫院開展內控診斷時,針對內控環境第一步可以通過問卷調查,如設計問卷,涵蓋醫...

    2025-01-18
  • 北京行政事業單位內控制度
    北京行政事業單位內控制度

    ****招商引資全過程的風險把控,接待風險。招商引資雖然不是吃吃喝喝,但是少不了吃吃喝喝,這里就涉及到一個很重要的問題,招商引資的接待!首先***個問題是到底是公務接待?還是商務接待?很多制度里面就很難找到“商務接待”這個定義。八項規定之后對宴請、接待進行非常...

    2025-01-18
  • 上海內控制度包括哪些
    上海內控制度包括哪些

    公立醫院內部控制常見**問題。一、“三重一大”議事決策機制重復上會情形普遍實務中大家經常容易混淆“大額度資金使用”、“重大項目安排”、“大額資金支付”等之間的關系,已在“重大項目安排”中決策過的事項,又被作為“大額度資金使用”重復決策,或者說已經作為“大額資金...

    2025-01-18
  • 機關單位內控評價服務方案多少錢
    機關單位內控評價服務方案多少錢

    公立醫院內部控制常見問題。采購未實現統籌歸口,分散采購導致流程不規范甚至不相容職責未分離實務中,我們可以發現公立醫院的采購管理模式并不統一,有些醫院設置了招標采購中心、采購辦公室等部門,一種模式是由其統籌醫院所有采購事項,還有一種模式是其只負責**采購目錄內及...

    2025-01-18
  • 內部控制能力評價研究
    內部控制能力評價研究

    公立醫院內部控制常見**問題。一、“三重一大”議事決策機制重復上會情形普遍實務中大家經常容易混淆“大額度資金使用”、“重大項目安排”、“大額資金支付”等之間的關系,已在“重大項目安排”中決策過的事項,又被作為“大額度資金使用”重復決策,或者說已經作為“大額資金...

    2025-01-17
  • 事業單位內控填報培訓服務
    事業單位內控填報培訓服務

    醫院如何在各領域開展內控診斷?(三)監督機制醫院作為一個特殊的服務機構,受到眾多法律法規和行業規范的約束。在醫保報銷、藥品采購、財務管理等方面,都需要嚴格遵守相關規定。監督機制的建立有助于醫院及時發現和糾正不合規行為,避免因違規而面臨的法律風險和聲譽損失。監督...

    2025-01-17
  • 內控預算編制的規范
    內控預算編制的規范

    事業單位財務人員尤其是會計人員常聽到“追你的責”,工作中戰戰兢兢。那么哪些行為會被追責呢?查看紀監部門通報案例發現,事業單位基層財務人員常觸犯職務侵占罪、挪用資金罪和玩忽職守罪。前兩種是主動作為,后一種是工作中不作為、疏忽。職務侵占罪和挪用資金罪常同時出現,財...

    2025-01-17
  • 內控體系數據分析
    內控體系數據分析

    內控到底該怎么做?財政部《指導意見》明確鼓勵采取第三方專業機構協助的方式,尚方寶劍在此。找第三方專業機構參與是一個很好的選擇。財政部也沒要求內控建設一步到位,目前主要是考察單位領導重視了沒有,內控體系文件建立了沒有等等。因此,先框架后細化,先手冊后軟件,初期先...

    2025-01-17
  • 行政事業單位內控評價咨詢方案
    行政事業單位內控評價咨詢方案

    依據頂層設計所確定的框架與目標,國有企業需對現有的業務流程與制度進行***細致的梳理與優化。因此第四個步驟就是精細梳理流程制度。企業應基于本企業標準業務流程及風險清單、本企業內部控制組織體系以及本企業授權標準體系,***開展本企業制度建設工作,對本企業內控體系...

    2025-01-17
  • 公立醫院內控評價培訓服務
    公立醫院內控評價培訓服務

    醫院如何在各領域開展內控診斷?(三)監督機制醫院作為一個特殊的服務機構,受到眾多法律法規和行業規范的約束。在醫保報銷、藥品采購、財務管理等方面,都需要嚴格遵守相關規定。監督機制的建立有助于醫院及時發現和糾正不合規行為,避免因違規而面臨的法律風險和聲譽損失。監督...

    2025-01-17
1 2 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 49 50
欧美乱妇精品无乱码亚洲欧美,日本按摩高潮a级中文片三,久久男人电影天堂92,好吊妞在线视频免费观看综合网
日本区一视频区二视频 | 亚洲一级淫片免费在线观看 | 自产国产一区二区 | 最新国产精品第1页 | 免费人成国产网页在线观看 | 亚洲国产婷婷综合在线精品 |